Olá :)Somos a Alloha Fibra, a maior empresa independente e o terceiro maior player de fibra óptica FTTH (Fiber to Home) do Brasil. Contamos com uma rede de mais de 110mil quilômetros de fibra óptica e mais de 1,5 milhão de clientes. Com 9 marcas comerciais integradas, estamos presentes do norte ao sul do País sendo a empresa de banda larga fixa que mais cresceu em 2022. Temos um time com mais de 5.000 colaboradores, que trabalham com o mesmo propósito: conectar pessoas, ideias e negócios, promovendo a inclusão digital e social do Brasil e unidos pelos mesmos valores.Vamos adorar te conhecer!#oquecorrepelanossafibra #timedefibra
Responsabilidades e atribuições
- Implementar, dar manutenção e evolução da estrutura de controles internos da organização, contribuindo para o fortalecimento do ambiente de controle
- Planejar e executar auditorias internas operacionais, financeiras, de conformidade e de tecnologia, conforme o Plano Anual de Auditoria
- Mapear processos de negócio, identificar riscos e avaliar o desenho e a efetividade dos controles internos
- Elaborar programas de auditoria, papéis de trabalho, matrizes de riscos e controles e demais documentos técnicos
- Realizar walkthroughs, entrevistas, testes de controles e demais procedimentos de auditoria
- Identificar oportunidades de melhoria, fragilidades de controle, riscos e não conformidades, propondo recomendações para mitigação e aprimoramento dos processos
- Elaborar relatórios de auditoria contendo constatações, análises, causas, impactos, riscos e recomendações, apresentando os resultados aos gestores e à administração quando necessário
- Acompanhar a implementação dos planos de ação, monitorando sua efetividade e reportando o status das recomendações
- Apoiar as áreas de negócio na definição, revisão e formalização de controles preventivos, detectivos e corretivos, bem como na elaboração e atualização de políticas, normas e procedimentos internos
- Participar de projetos de melhoria contínua, revisão e otimização de processos, contribuindo para o aumento da eficiência operacional e redução de riscos
- Utilizar técnicas e ferramentas de análise de dados para apoiar os trabalhos de auditoria, monitoramento de controles e identificação de desvios
- Apoiar as investigações internas, fiscalizações regulatórias e demais avaliações do time de Compliance, fornecendo informações quando solicitado
- Contribuir para a elaboração do Plano Anual de Auditoria baseado em riscos e para o aprimoramento contínuo da metodologia de auditoria e controles internos
- Atuar em conformidade com os princípios de ética, independência, objetividade e confidencialidade, promovendo a cultura de governança, gestão de riscos, controles internos e compliance na organização
Requisitos e qualificações
- Formação Superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharias ou afins
- Experiência em SAP
- Conhecimento em extração de dados via SQL (Diferencial)
- Capacidade analítica / senso de urgência / espírito de dono
- Sólidos conhecimentos técnicos em procedimentos e metodologias para projetos de Auditoria Interna e Controles Internos
Sólidos conhecimentos em processos contábeis/financeiros e riscos operacionais
- Pacote Office (avançado)
- Conhecimentos em investigações corporativas (Diferencial)
- Conhecimento de técnicas de negociação que auxiliem na discussão de recomendações e planos de ação.Apresentar experiência na aplicação de frameworks de riscos operacionais e controles internos como o COSO.
Informações adicionais
Vale-Transporte
Seguro de Vida em Grupo
Vale alimentação ou Refeição
Desconto Giga+Plano de Saúde
Plano Odontológico
Day Off
Total Pass
Plataforma de cursos na Intranet
Auxílio Giga Inclusão
Programa de Gestantes - Cartão Benefício
- Parcerias ativas com INATEL
- OPEN ENGLISH
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- SAMSUNG
- MOVIDA
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